[ 索引號 ] | 11500231008678094B/2022-00053 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣農業(yè)農村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-23 |
墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊以縣農業(yè)農村委名義執法,統一行使農業(yè)農村系統內獸醫獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)、動(dòng)植物檢疫、農村宅基地等行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1.承擔全縣農業(yè)綜合行政執法的組織協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法,配合相關(guān)交叉執法、異地執法。參與擬訂農業(yè)綜合行政執法管理制度、執法標準規范。
2.承擔農作物種子、農藥、肥料、農業(yè)植物檢疫、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、沼氣安全、露天焚燒秸稈、農村宅基地等方面的執法職能。
3.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸藥、獸醫等方面的執法職能。
4.承擔漁業(yè)、漁船(不含漁船檢驗)等方面的執法職能。
5.承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執法職能。
6.負責全縣農機事故的現場(chǎng)勘察和調查處理。
7.指導鄉鎮(街道)農業(yè)領(lǐng)域行政執法工作。
8.承擔農業(yè)綜合行政執法有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報受理、糾紛調解工作。
9.承擔與農業(yè)綜合行政執法有關(guān)的應急工作。
10.完成縣委、縣政府和縣農業(yè)農村委交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置。
墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊事業(yè)編制29名。設支隊長(cháng)1名,教導員1名,副支隊長(cháng)3名。內設機構領(lǐng)導職數4名。設立辦公室、法制科、農業(yè)執法一大隊、農業(yè)執法二大隊。
(三)單位構成
本單位無(wú)下級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計974.75萬(wàn)元,支出總計974.75萬(wàn)元。收支較上年決算數減少367.03萬(wàn)元、下降27.4%,主要原因是制種大縣獎勵金項目收入和支出減少。
2.收入情況。2021年度收入合計882.49萬(wàn)元,較上年決算數增加423.80萬(wàn)元,增長(cháng)92.4%,主要原因是機構改革人員經(jīng)費和項目資金增加。其中:財政撥款收入880.49萬(wàn)元,占99.8%;其他收入2.00萬(wàn)元,占0.2%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余92.26萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計966.63萬(wàn)元,較上年決算數減少344.51萬(wàn)元,下降26.3%,主要原因是制種大縣獎勵金項目支出減少。其中:基本支出424.06萬(wàn)元,占43.9%;項目支出542.57萬(wàn)元,占56.1%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。?
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余8.12萬(wàn)元,較上年決算數減少22.53萬(wàn)元,下降73.5%,主要原因是財政統籌收回項目資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財政撥款收、支總計972.75萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少365.52萬(wàn)元,下降27.3%。主要原因是制種大縣獎勵金項目收入和支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入880.49萬(wàn)元,較上年決算數增加425.31萬(wàn)元,增長(cháng)93.4%。主要原因是機構改革人員經(jīng)費和項目資金增加。較年初預算數減少79.37萬(wàn)元,下降8.3%。主要原因是財政統籌收回項目資金。此外,年初財政撥款結轉和結余92.26萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出966.03萬(wàn)元,較上年決算數減少341.59萬(wàn)元,下降26.1%。主要原因是制種大縣獎勵金項目支出減少。較年初預算數減少24.48萬(wàn)元,下降2.5%。主要原因是財政統籌收回項目資金。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余6.72萬(wàn)元,較上年決算數減少23.93萬(wàn)元,下降78.1%,主要原因是財政統籌收回項目資金。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.62萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)1.6%,主要原因是機構改革人員增加。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出75.67萬(wàn)元,占7.8%,較年初預算數增加43.69萬(wàn)元,增長(cháng)136.6%,主要原因是機構改革人員增加、調標增加支出。
(3)衛生健康支出16.39萬(wàn)元,占1.7%,較年初預算數增加8.02萬(wàn)元,增長(cháng)95.8%,主要原因是機構改革人員增加。
(4)農林水支出842.21萬(wàn)元,占87.2%,較年初預算數減少98.34萬(wàn)元,下降10.46%,主要原因是農業(yè)項目經(jīng)費減少 。
(5)住房保障支出31.15萬(wàn)元,占3.2%,較年初預算數增加22.16萬(wàn)元,增長(cháng)246.5%,主要原因是機構改革人員增加、繳納基數變動(dòng)。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出424.06萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費381.74萬(wàn)元,較上年決算數增加208.50萬(wàn)元,增長(cháng)120.4%,主要原因是機構改革人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他社會(huì )保障繳費、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助等。公用經(jīng)費42.32萬(wàn)元,較上年決算數增加26.49萬(wàn)元,增長(cháng)167.3%,主要原因是機構改革人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計20.02萬(wàn)元,較年初預算數增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)473.6%,主要原因是機構改革人員增加、車(chē)輛增加。較上年支出數增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)473.6%,主要原因是機構改革人員增加、車(chē)輛增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2021年未發(fā)生出國(境)費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費14.41萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)綜合執法車(chē)1輛。費用支出較年初預算數增加14.41萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是年初未預算公務(wù)車(chē)購置費。較上年支出數增加14.41萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是上年無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。
公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、農業(yè)綜合行政執法、農業(yè)項目檢查指導等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.95萬(wàn)元,增長(cháng)37.3%,主要原因是機構改革。較上年支出數增加0.95萬(wàn)元,增長(cháng)37.3%,主要原因是機構改革。
公務(wù)接待費2.10萬(wàn)元,主要用于接待其他單位交流調研農業(yè)綜合行政執法相關(guān)工作、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加1.16萬(wàn)元,增長(cháng)123.4%,主要原因是機構改革接待增加。較上年支出數增加1.16萬(wàn)元,增長(cháng)123.4%,主要原因是機構改革接待增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待40批次260人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費80.90元,車(chē)均購置費14.41萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少0.12萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年度無(wú)會(huì )議支出。本年度培訓費支出2.82萬(wàn)元,較上年決算數增加2.82萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是黨員遠程教育費用。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出42.32萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、會(huì )議費、培訓費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加26.49萬(wàn)元,增長(cháng)167.3%,主要原因是機構改革人員增加、車(chē)輛增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)政府采購支出總額85.82萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出46.22萬(wàn)元、政府采購工程支出39.60萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.75萬(wàn)元,占政府采購支出總額的40.5%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.75萬(wàn)元,占政府采購支出總額的40.5%。主要用于采購辦公室裝修服務(wù)和公務(wù)車(chē)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我支隊對6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評6項,涉及資金550.684947萬(wàn)元;以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項,涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
2021年預算項目績(jì)效目標自評表 | ||||||||||||
填報單位: |
墊江縣動(dòng)物疫病預防控制站、墊江縣農業(yè)執法支隊 | |||||||||||
項目名稱(chēng) |
2021年市級動(dòng)物疫病防控資金 |
自評總分(分) |
100 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣農業(yè)農村委 |
聯(lián)系人 |
周山高13896029678、程雙13983331724 | |||||||||
全年資金總額 |
預算執行情況 | |||||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
合計 |
上年結轉數 |
年初預算數 |
預算追加、追減(以“-”表示)金額 |
全年執行數(決算數) |
執行率 |
執行率得分 | |||||
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
35.6 |
100% |
10 | |||
35.6 |
0 |
60 |
60 |
-24.4 | ||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||
目標1:對過(guò)境動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品查證驗物率100%; |
1.2021年共計檢查消毒運載動(dòng)物及產(chǎn)品的車(chē)輛2156輛次,其中:查驗生豬97154頭、動(dòng)物產(chǎn)品50150公斤、牛45頭、家禽96.56萬(wàn)只,對過(guò)境動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品查證驗物率和消毒率100%;2.對檢查出的23頭病害死豬無(wú)害化處理,攔截市外疫情和病害產(chǎn)品處置率達到100%;3.強化應急管理,加大物資儲備,2021年共計采購消毒藥品16噸,全縣開(kāi)展大清洗大消毒四次,有效控制和消除病原;4.強化無(wú)害化監管,2021年無(wú)害化處理生豬30347頭、牛羊68頭、家禽等其他動(dòng)物25735只(頭)、畜禽產(chǎn)品38441公斤,覆蓋養殖、屠宰、流通等環(huán)節,無(wú)害化處理覆蓋率100%;5.有效發(fā)揮防疫屏障作用,防止市外動(dòng)物疫情或染疫動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品傳入我市,保持市內動(dòng)物疫情穩定和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全;6.強化經(jīng)費統籌使用效率,結余經(jīng)費用于2022年動(dòng)物疫病防控。 | |||||||||||
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標(指標名稱(chēng)) |
年度指標值(計量單位) |
調整后指標值(未調整不填列) |
實(shí)際完成值(計量單位) |
得分系數(%) |
權重 |
得分 | |||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
指標1:對過(guò)境動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品查證驗物率。 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||
數量指標 |
指標2:對攔截市外疫情和病害產(chǎn)品處置率。 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
數量指標 |
指標3:病死畜禽無(wú)害化處理覆蓋面 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
質(zhì)量指標 |
指標1:財政補助經(jīng)費使用率。 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
質(zhì)量指標 |
指標2:依法對重大動(dòng)物疫情處置率。 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
效益指標 |
社會(huì )效益 |
指標1:防止市外動(dòng)物疫情或染疫動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品傳入我市,保持市內動(dòng)物疫情穩定和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。 |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 | |||||
生態(tài)效益 |
不發(fā)生大規模隨意拋棄死豬事件 |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 | ||||||
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標(10分) |
接受強制免疫養殖戶(hù)滿(mǎn)意度。 |
≥80% |
92% |
100% |
10 |
10 | |||||
績(jì)效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:聯(lián)系方式:主要領(lǐng)導簽字:財政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn):填報時(shí)間: | ||||||||||||
備注: |
1.此表可以根據指標個(gè)數進(jìn)行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系數算法請認真閱讀預算績(jì)效目標自評表填寫(xiě)說(shuō)明(附件3)中對得分系數的解釋說(shuō)明。 | ||||||||||||
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位當年無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評的項目。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
從評價(jià)情況來(lái)看,項目實(shí)施依據較完善,項目實(shí)施基本規范,項目資金使用合理、規范。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
市財政局當年未委托第三方對本單位開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74667315。
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
880.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.62 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
2.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
75.67 |
九、衛生健康支出 |
16.39 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
842.81 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
31.15 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
882.49 |
本年支出合計 |
966.63 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
92.26 |
年末結轉和結余 |
8.12 |
總計 |
974.75 |
總計 |
974.75 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
?
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
||||||||||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
合計 |
882.49 |
880.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | |||
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
66.13 |
66.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
66.13 |
66.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫療 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
農林水支出 |
768.20 |
766.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
21301 |
農業(yè)農村 |
768.20 |
766.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
2130101 |
行政運行 |
300.24 |
300.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130106 |
科技轉化與推廣服務(wù) |
156.50 |
156.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
125.41 |
125.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
執法監管 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
94.06 |
94.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
37.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
?
支出決算表 |
||||||||||
公開(kāi)03表 |
||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
|||||||||
合計 |
966.63 |
424.06 |
542.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培訓支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
75.66 |
75.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
75.66 |
75.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫療 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農林水支出 |
842.80 |
300.24 |
542.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
農業(yè)農村 |
842.80 |
300.24 |
542.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政運行 |
300.24 |
300.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130106 |
科技轉化與推廣服務(wù) |
232.93 |
0.00 |
232.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
125.41 |
0.00 |
125.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130110 |
執法監管 |
48.93 |
0.00 |
48.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
94.06 |
0.00 |
94.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
||||||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
公開(kāi)04表 |
||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
|||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|||||
一、一般公共預算財政撥款 |
880.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
五、教育支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
75.67 |
75.67 |
0.00 |
0.00 |
||||
九、衛生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
||||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十二、農林水支出 |
842.21 |
842.21 |
0.00 |
0.00 |
||||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
十九、住房保障支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合計 |
880.49 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
92.26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
92.26 |
本年支出合計 |
966.03 |
966.03 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
|||||||
總計 |
972.75 |
總計 |
972.75 |
972.75 |
0.00 |
0.00 |
||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
公開(kāi)05表 |
|||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||
項目 |
本年支出 |
||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
合計 |
966.03 |
424.06 |
541.97 |
||||
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|||
2050803 |
培訓支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
75.66 |
75.66 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
75.66 |
75.66 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|||
210 |
衛生健康支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫療 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|||
213 |
農林水支出 |
842.20 |
300.24 |
541.96 |
|||
21301 |
農業(yè)農村 |
842.20 |
300.24 |
541.96 |
|||
2130101 |
行政運行 |
300.24 |
300.24 |
0.00 |
|||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
|||
2130106 |
科技轉化與推廣服務(wù) |
232.93 |
0.00 |
232.93 |
|||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
125.41 |
0.00 |
125.41 |
|||
2130110 |
執法監管 |
48.93 |
0.00 |
48.93 |
|||
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
94.06 |
0.00 |
94.06 |
|||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
|||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||||
公開(kāi)06表 |
|||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
|||
301 |
工資福利支出 |
366.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
42.32 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工資 |
91.71 |
30201 |
辦公費 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||
30102 |
津貼補貼 |
65.51 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|||
30103 |
獎金 |
25.31 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食補助費 |
32.80 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|||
30107 |
績(jì)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
25.98 |
30206 |
電費 |
0.18 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
36.28 |
30207 |
郵電費 |
7.48 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.39 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.17 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
|||
30113 |
住房公積金 |
33.27 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||
30114 |
醫療費 |
8.12 |
30213 |
維修(護)費 |
0.61 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
28.81 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
15.40 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.62 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.10 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||
30305 |
生活補助 |
14.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|||
30307 |
醫療費補助 |
1.40 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
15.86 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.26 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
14.99 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|||
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|||||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||||||
人員經(jīng)費合計 |
381.74 |
公用經(jīng)費合計 |
42.32 |
||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||||
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)07表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
合計 |
||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
||||||||||||||||
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 |
||||||||||||
公開(kāi)08表 |
||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
項目 |
本年支出 |
|||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
合計 |
||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
||||||||||||
?
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣農業(yè)綜合執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項目 |
預算數 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
42.32 |
(一)支出合計 |
3.49 |
20.02 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
42.32 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
2.55 |
17.92 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
14.41 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
2 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.55 |
3.50 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
0.94 |
2.10 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
2.10 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
1 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
1 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
0 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
1 |
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
1 |
(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) |
0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
40 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
85.82 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
260 |
1.政府采購貨物支出 |
46.22 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
39.60 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
34.75 |
二、會(huì )議費 |
— |
0.00 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
34.75 |
三、培訓費 |
— |
2.82 |
||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
?