[ 索引號 ] | 11500231008678094B/2022-00057 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣農業(yè)農村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-23 |
墊江縣水產(chǎn)站2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.漁業(yè)發(fā)展情況的調查研究和經(jīng)驗總結。
2.水產(chǎn)技術(shù)推廣和服務(wù);漁業(yè)養殖病害、災害的防控,開(kāi)展水生動(dòng)植物疫病監測與流行病調查。
3.水產(chǎn)技術(shù)推廣信息化、漁業(yè)信息統計和漁業(yè)經(jīng)濟運行分析、應用;漁民專(zhuān)業(yè)技能培訓。
4.漁業(yè)資源養護;為全縣漁業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)保障。
(二)機構設置
本部門(mén)無(wú)內部機構設置。
(三)單位構成
本部門(mén)無(wú)下級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計200.99萬(wàn)元,支出總計200.99萬(wàn)元。收支較上年決算數減少799.66萬(wàn)元、下降79.9%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2021年度收入合計181.37萬(wàn)元,較上年決算數減少284.12萬(wàn)元,下降61%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。其中:財政撥款收入157.04萬(wàn)元,占86.6%;其他收入24.33萬(wàn)元,占13.4%。此外,年初結轉和結余19.62萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計198.57萬(wàn)元,較上年決算數減少756.93萬(wàn)元,下降79.2%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。其中:基本支出114.34萬(wàn)元,占57.6%;項目支出84.23萬(wàn)元,占42.4%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余2.43萬(wàn)元,較上年決算數減少42.72萬(wàn)元,下降94.6%,主要原因是2021年強化及時(shí)支付力度。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財政撥款收、支總計170.95萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少800.42萬(wàn)元,下降82.4%。主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入157.04萬(wàn)元,較上年決算數減少304.64萬(wàn)元,下降66%。主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。較年初預算數減少433.94萬(wàn)元,下降73.4%。主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。此外,年初財政撥款結轉和結余13.91萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出170.95萬(wàn)元,較上年決算數減少760.99萬(wàn)元,下降81.7%。主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。較年初預算數減少459.47萬(wàn)元,下降72.9%。主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少39.44萬(wàn)元,下降100%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.57萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算數持平。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出20.90萬(wàn)元,占12.2%,較年初預算數減少0.41萬(wàn)元,下降1.9%,與年初預算數基本持平。
(3)衛生健康支出1.90萬(wàn)元,占1.1%,較年初預算數減少5.55萬(wàn)元,下降74.5%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
(4)農林水支出142.59萬(wàn)元,占83.4%,較年初預算數減少449.83萬(wàn)元,下降75.93%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
(5)住房保障支出4.99萬(wàn)元,占2.9%,較年初預算數減少3.67萬(wàn)元,下降42.4%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
?(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出107.96萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費101.51萬(wàn)元,較上年決算數減少77.38萬(wàn)元,下降43.3%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費6.45萬(wàn)元,較上年決算數減少7.15萬(wàn)元,下降52.6%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護(修)費、培訓費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、車(chē)輛運行維護費、其他交通費用。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元,年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。主要原因是本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出合計0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。主要原因是本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.69萬(wàn)元,較年初預算數減少0.59萬(wàn)元,下降18%,主要原因是公務(wù)接待費及公務(wù)車(chē)輛運行維護費下降。較上年支出數減少0.59萬(wàn)元,下降18%,主要原因是進(jìn)一步規范了公務(wù)接待支出管理及嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算數和上年支出數持平。主要原因是本部門(mén)2021年未發(fā)生出國(境)費用支出。
2021年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算數和上年支出數持平。主要原因是本部門(mén)2021年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
2021年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運行維護費1.11萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)油費、維修費、路橋費、洗車(chē)費及公務(wù)用車(chē)保險費等。費用支出較年初預算數減少1.60萬(wàn)元,下降59%,主要原因是嚴格公車(chē)管理,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本下降。較上年支出數減少1.60萬(wàn)元,下降59%,主要原因是本年度進(jìn)一步優(yōu)化公務(wù)用車(chē)管理。
2021年度本部門(mén)公務(wù)接待費1.58萬(wàn)元,主要用于接待上級業(yè)務(wù)指導、專(zhuān)項檢查等支出。費用支出較年初預算數增加1.00萬(wàn)元,增長(cháng)172.4%,主要原因是新增第二輪中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作,上級有關(guān)部門(mén)來(lái)墊檢查指導和省市、有關(guān)機構、院校及其他區縣人員來(lái)墊參觀(guān)指導。較上年支出數增加1.00萬(wàn)元,增長(cháng)172.4%,主要原因是新增第二輪中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作,上級有關(guān)部門(mén)來(lái)墊檢查指導和省市、有關(guān)機構、院校及其他區縣人員來(lái)墊參觀(guān)指導。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待20批次200人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費79.01元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.11萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本部門(mén)本年度會(huì )議費支出0.15萬(wàn)元,較上年決算數減少0.10萬(wàn)元,下降40%,主要原因是本年度會(huì )議次數較上年度有所減少。本年度培訓費支出0.57萬(wàn)元,較上年決算數增加0.56萬(wàn)元,增長(cháng)5600%,主要原因是本年度培訓人次較上年度有所增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
? 2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.45萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、會(huì )議費、培訓費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少7.15萬(wàn)元,下降52.6%,主要原因是機構改革職能劃轉,人員調出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金68.29萬(wàn)元;以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項,涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
2021年項目資金績(jì)效目標自評表
項目名稱(chēng) |
魚(yú)菜共生試驗示范 |
自評總分(分) |
100 | ||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣農業(yè)農村委員會(huì ) |
聯(lián)系人及電話(huà) |
高能波74692048 | ||||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年預算數(年初預算加上追加、追減數和上年結轉數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率得分 (10分) | ||||||||
年度總金額 |
23.667057 |
23.667057 |
23.667057 |
100% |
10 | ||||||||
其中:財政資金 |
23.667057 |
23.667057 |
23.667057 |
100% |
/ | ||||||||
其他資金 |
/ | ||||||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實(shí)際完成情況 | |||||||||||
通過(guò)設置合理的養殖密度和種植面積,水生植物對水體中氮、磷的吸收凈化水質(zhì),同時(shí)有計劃排放池塘污染嚴重的底層水體,減少池塘因氣候影響產(chǎn)生的自然溢流,降低養殖水體有害物質(zhì)累積量;通過(guò)尾水排放溝渠的過(guò)濾處理,減少排放水體的有害物質(zhì)量。 |
全縣建成池塘魚(yú)菜(稻、花卉)共生綜合種養試驗示范片7處共622.5畝,帶動(dòng)推廣池塘魚(yú)菜(稻、花卉)共生綜合種養3000畝。 | ||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標內容 |
指標名稱(chēng) |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數% |
權重 |
得分 | ||||||
產(chǎn)出(50分)-數量指標1 |
試驗模式 |
2 |
2 |
100.00% |
10 |
10 | |||||||
-數量指標 |
示范面積 |
≥100畝 |
102.5 |
102.50% |
15 |
15 | |||||||
-數量指標 |
水上種植面積 |
≥4000㎡ |
4674 |
117% |
15 |
15 | |||||||
-質(zhì)量指標 |
水上種植面積 |
≥4000㎡ |
4674 |
117% |
15 |
15 | |||||||
-成本指標 |
|||||||||||||
-時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
2021年12月前 |
2021年12月前 |
100% |
10 |
10 | |||||||
效益指標(30分)-經(jīng)濟效益 |
畝純收益 |
≥3000元 |
3650元 |
121.66% |
10 |
10 | |||||||
-社會(huì )效益 |
輻射帶動(dòng) |
≥1000 |
1000(畝) |
100 |
10 |
10 | |||||||
-生態(tài)效益 |
池塘排放水質(zhì) |
有效改善 |
有效改善 |
100 |
10 |
10 | |||||||
-可持續影響 |
|||||||||||||
滿(mǎn)意度指標(10分) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥85% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||||
績(jì)效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析:無(wú) | ||||||||||||
二、整改措施:無(wú) | |||||||||||||
2.績(jì)效自評報告或案例。
本部門(mén)2021年度無(wú)委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評的項目。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
已完成
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本部門(mén)2021年度無(wú)財政局委托第三方開(kāi)展的績(jì)效評價(jià)項目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74692048。
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
157.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.57 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
24.33 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.90 |
九、衛生健康支出 |
1.90 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
170.21 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
4.99 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
181.37 |
本年支出合計 |
198.57 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
19.62 |
年末結轉和結余 |
2.43 |
總計 |
200.99 |
總計 |
200.99 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
?
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
||||||||||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
合計 |
181.37 |
157.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.33 | |||
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫療 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
農林水支出 |
153.02 |
128.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.33 | ||
21301 |
農業(yè)農村 |
153.02 |
128.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.33 | ||
2130101 |
行政運行 |
85.98 |
79.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.38 | ||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130148 |
成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補貼 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
20.90 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.95 | ||
221 |
住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
?
支出決算表 |
||||||||||
公開(kāi)03表 |
||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
|||||||||
合計 |
198.57 |
114.34 |
84.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培訓支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫療 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農林水支出 |
170.21 |
85.98 |
84.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
農業(yè)農村 |
170.21 |
85.98 |
84.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政運行 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
23.83 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130148 |
成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補貼 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
24.18 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
||||||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 |
支出 | ||||||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | ||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 |
157.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
五、教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 | |||
九、衛生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 | |||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十二、農林水支出 |
142.59 |
142.59 |
0.00 |
0.00 | |||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十九、住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 | |||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本年收入合計 |
157.04 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 |
13.91 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
一、一般公共預算財政撥款 |
13.91 |
本年支出合計 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
||||||
總計 |
170.95 |
總計 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
0.00 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)05表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||||
合計 |
170.95 |
107.96 |
62.99 | |||||||||
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 | ||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.57 |
0.57 |
0.00 | ||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 | ||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 | ||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 | ||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 | ||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 | ||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 | ||||||||
210 |
衛生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||||||||
213 |
農林水支出 |
142.59 |
79.60 |
62.99 | ||||||||
21301 |
農業(yè)農村 |
142.59 |
79.60 |
62.99 | ||||||||
2130101 |
行政運行 |
79.60 |
79.60 |
0.00 | ||||||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||||||||
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
4.39 |
0.00 |
4.39 | ||||||||
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
8.45 |
0.00 |
8.45 | ||||||||
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
23.83 |
0.00 |
23.83 | ||||||||
2130148 |
成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補貼 |
13.38 |
0.00 |
13.38 | ||||||||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 | ||||||||
221 |
住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||||||||
22102 |
住房改革支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||||||||
2210201 |
住房公積金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||||||||
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
公開(kāi)06表 |
|||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
97.08 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6.45 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
10.05 |
30201 |
辦公費 |
0.34 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
7.07 |
30202 |
印刷費 |
0.05 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
24.26 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.09 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
1.04 |
30206 |
電費 |
0.34 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
16.66 |
30207 |
郵電費 |
0.35 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1.90 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.61 |
30211 |
差旅費 |
1.04 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
4.99 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.36 |
30213 |
維修(護)費 |
0.10 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
27.15 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
4.43 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.57 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.58 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
4.03 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.07 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.40 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.47 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.78 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.60 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
101.51 |
公用經(jīng)費合計 |
6.45 |
||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||
公開(kāi)07表 |
||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
合計 |
||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
||||||||||||
本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
||||||||||||
?
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
公開(kāi)08表 |
|||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||
項目 |
本年支出 |
||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
合計 |
|||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 本單位2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表為空。 |
|||||||
?
?
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣水產(chǎn)站 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項目 |
預算數 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
6.45 |
(一)支出合計 |
3.28 |
2.69 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
6.45 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
2.71 |
1.11 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
1 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.71 |
1.11 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
0.58 |
1.58 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
1.58 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
0 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
1 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
0 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
0 |
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
1 |
(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) |
0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
20 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
200 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二、會(huì )議費 |
— |
0.15 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
三、培訓費 |
— |
0.57 |
||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
?