[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2022-00216 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 城鄉建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊以縣生態(tài)環(huán)境局名義,統一行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1、承擔全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法的組織協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法,配合相關(guān)交叉執法、異地執法。參與擬訂生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法管理制度、執法標準規范。
2、承擔污染防治執法事項和環(huán)境違法案件的依法調查處理。依法開(kāi)展水生態(tài)環(huán)境保護、飲用水水源地、地下水、入河排污口,大氣環(huán)境保護,土壤生態(tài)環(huán)境保護,固體廢物、化學(xué)品、重金屬,農業(yè)面源、工業(yè)噪聲等方面的污染防治執法和監督檢查。
3、承擔生態(tài)保護執法事項和環(huán)境違法案件的依法調查處理。承擔自然保護地內進(jìn)行非法開(kāi)礦、修路、筑壩、建設等造成生態(tài)破壞的生態(tài)保護執法和監督檢查。依法開(kāi)展因開(kāi)發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞的行政執法和監督檢查。
4、承擔核與輻射安全執法事項和環(huán)境違法案件的依法調查處理,依法組織開(kāi)展核與輻射安全監督檢查。
5、承擔重點(diǎn)監管對象的在線(xiàn)監測(控)體系建設和監督管理工作。
6、承擔生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報受理日常工作。
7、承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法有關(guān)的應急工作。
8、完成縣委、縣政府和縣生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置。
根據上述職責,墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊設辦公室﹙信訪(fǎng)科﹚、環(huán)境應急科﹙安全監管科﹚、案件審理科、生態(tài)環(huán)境執法一大隊、生態(tài)環(huán)境執法二大隊、生態(tài)環(huán)境執法三大隊、生態(tài)環(huán)境執法四大隊、特勤大隊。
(三)單位構成。
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計544.74萬(wàn)元,支出總計544.74萬(wàn)元。收支較上年決算數增加41.90萬(wàn)元、增長(cháng)8.3%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。
2.收入情況。2021年度收入合計543.33萬(wàn)元,較上年決算數增加65.68萬(wàn)元,增長(cháng)13.8%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中:財政撥款收入543.33萬(wàn)元,占100%;此外,年初結轉和結余1.40萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計544.74萬(wàn)元,較上年決算數增加41.90萬(wàn)元,增長(cháng)8.3%,主要原因是本年人員薪資正常晉升,社?;鶖嫡{增等。其中:基本支出504.51萬(wàn)元,占92.6%;項目支出40.23萬(wàn)元,占7.4%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是2021年無(wú)結轉結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財政撥款收、支總計544.74萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加42.08萬(wàn)元,增長(cháng)8.4%。主要原因是本年人員薪資正常晉升,社?;鶖嫡{增等。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入543.33萬(wàn)元,較上年決算數增加65.68萬(wàn)元,增長(cháng)13.8%。主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖嫡{增等。較年初預算數增加49.94萬(wàn)元,增長(cháng)10.1%。主要原因是年初預算不足。此外,年初財政撥款結轉和結余1.40萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出544.74萬(wàn)元,較上年決算數增加42.08萬(wàn)元,增長(cháng)8.4%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)、節能環(huán)保和衛生健康支出增加,住房保障支出適當減少。較年初預算數增加51.35萬(wàn)元,增長(cháng)10.4%。主要原因是年初預算不足。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是2021年一般公共預算財政撥款無(wú)結轉結余。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出72.51萬(wàn)元,占13.3%,較年初預算數增加30.46萬(wàn)元,增長(cháng)72.4%,主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖嫡{增,年初預算不足。
(2)衛生健康支出16.32萬(wàn)元,占3%,較年初預算數減少0.39萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因是人員變動(dòng)。
(3)節能環(huán)保支出435.98萬(wàn)元,占80%,較年初預算數增加22.49萬(wàn)元,增長(cháng)5.4%,主要原因是年初預算不足。
(4)住房保障支出19.92萬(wàn)元,占3.7%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是嚴格按年初預算執行。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出504.51萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費447.76萬(wàn)元,較上年決算數減少0.09萬(wàn)元,下降0%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、 獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費56.75萬(wàn)元,較上年決算數增加1.95萬(wàn)元,增長(cháng)3.6%,主要原因是日常開(kāi)支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計44.28萬(wàn)元,較年初預算數增加36.64萬(wàn)元,增長(cháng)479.6%,主要原因是本年購置公務(wù)用車(chē)2輛。較上年支出數增加36.57萬(wàn)元,增長(cháng)474.3%,主要原因是本年購置公務(wù)用車(chē)2輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是用于本單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用與按年初預算持平。
公務(wù)車(chē)購置費40.23萬(wàn)元,主要用于本年購置2輛公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加40.23萬(wàn)元,較上年支出數增加40.23萬(wàn)元,主要原因是本年購置2輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費1.67萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)加油、運行維護,費用支出較年初預算數減少3.43萬(wàn)元,下降67.3%,較上年支出數減少3.44萬(wàn)元,下降67.3%,主要原因是厲行節約。
公務(wù)接待費2.38萬(wàn)元,主要用于接待市級部門(mén)督察、指導、調研。費用支出較年初預算數減少0.16萬(wàn)元,下降6.3%,較上年支出數減少0.22萬(wàn)元,下降8.5%,主要原因是厲行節約。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置2輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待35批次303人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費78.52元,車(chē)均購置費20.12萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.84萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本年度無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本年度無(wú)培訓費支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對0個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評0項,涉及資金0萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項,涉及資金0萬(wàn)元.
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
無(wú)
2.?績(jì)效自評報告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
無(wú)
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819。
附件:表1.2021年度收入支出決算總表
表2.2021年度收入決算表
表3.2021年度支出決算表
表4.2021年度財政撥款收入支出決算總表
表5.2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
表6.2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7.2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表8.2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表9.2021年度機構運行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
543.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
72.51 |
九、衛生健康支出 |
16.32 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
435.98 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
19.92 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
543.33 |
本年支出合計 |
544.74 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
1.40 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
總計 |
544.74 |
總計 |
544.74 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
合計 |
543.33 |
543.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
42.79 |
42.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節能環(huán)保支出 |
435.98 |
435.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
435.98 |
435.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110101 |
行政運行 |
395.75 |
395.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
40.23 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 |
544.74 |
504.51 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
44.19 |
44.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節能環(huán)保支出 |
435.98 |
395.75 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
435.98 |
395.75 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110101 |
行政運行 |
395.75 |
395.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
40.23 |
0.00 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
收 ????入 |
支 ????出 | ||||||||||
項 ???目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | ||||||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
543.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 | |||||||
九、衛生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十、節能環(huán)保支出 |
435.98 |
435.98 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
十九、住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 | |||||||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
本年收入合計 |
543.33 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
年初財政撥款結轉和結余 |
1.40 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1.40 |
本年支出合計 |
544.74 |
544.74 |
0.00 |
0.00 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
||||||||||
總計 |
544.74 |
總計 |
544.74 |
544.74 |
0.00 |
0.00 | |||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
公開(kāi)05表 |
|||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
項目 |
本年支出 |
||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
合計 |
544.74 |
504.51 |
40.23 |
||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
44.19 |
44.19 |
0.00 |
|||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|||||||
210 |
衛生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
|||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
|||||||
211 |
節能環(huán)保支出 |
435.98 |
395.75 |
40.23 |
|||||||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
435.98 |
395.75 |
40.23 |
|||||||
2110101 |
行政運行 |
395.75 |
395.75 |
0.00 |
|||||||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
40.23 |
0.00 |
40.23 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
|||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
445.56 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
56.75 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
89.25 |
30201 |
辦公費 |
1.16 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
74.17 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
62.75 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
2.63 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績(jì)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
26.12 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
44.19 |
30207 |
郵電費 |
8.58 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.32 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
4.58 |
30211 |
差旅費 |
10.04 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
41.38 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
8.76 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
75.41 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
2.20 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.38 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
2.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.10 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
0.20 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.30 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.97 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.67 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
16.26 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
447.76 |
公用經(jīng)費合計 |
56.75 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 | |||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
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備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 | ||||
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊 |
2021年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項 ?目 |
預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
56.75 |
(一)支出合計 |
7.64 |
44.28 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
56.75 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
5.10 |
41.90 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
40.23 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
2 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
5.10 |
1.67 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
2.54 |
2.38 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
2.38 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
2 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
0 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
2 |
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
2 |
(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) |
0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
35 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
303 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二、會(huì )議費 |
— |
0.00 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
三、培訓費 |
— |
0.00 |
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備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 |