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            [ 索引號 ] 115002315567672071/2020-00020 [ 發(fā)文字號 ]
            [ 主題分類(lèi) ] 商貿、海關(guān)、旅游 [ 體裁分類(lèi) ] 公文
            [ 發(fā)布機構 ] 墊江縣商務(wù)委 [ 有效性 ]
            [ 成文日期 ] 2020-10-23 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-23

            重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì )2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            ?

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。

            (一)商務(wù)委員會(huì )主要工作職責

            根據中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調整墊江縣商務(wù)委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制的通知》墊江委辦發(fā)〔2019〕41號精神,按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,調整設置相關(guān)內設機構。調整后,共計設置內設機構7個(gè)。具體設置及主要職責分別是:

            辦公室:負責綜合協(xié)調和處理機關(guān)日常政務(wù)。負責黨的建設、意識形態(tài)、機構編制、干部人事、隊伍建設等工作。負責黨務(wù)政務(wù)信息公開(kāi)工作。承擔綜合性會(huì )議的組織工作。負責起草綜合性材料。牽頭負責目標考核工作。牽頭辦理上級機關(guān)交辦事項、人大議案、政協(xié)提案工作。負責機關(guān)和所屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、內部審計等工作。負責專(zhuān)項資金管理工作。負責工青婦等群團工作。負責機關(guān)離退休人員管理,指導所屬單位離退休人員工作。負責機關(guān)后勤保障、保密、檔案管理工作。負責機關(guān)節能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作。負責政務(wù)值班標準化建設工作。承擔商務(wù)修志、年鑒等編纂工作。牽頭商務(wù)調研工作。負責督查、督辦工作。

            綜合管理科(行政許可服務(wù)科):負責再生資源回收、舊貨流通、報廢汽車(chē)回收、單用途商業(yè)預付卡等商貿特種行業(yè)及成品油、酒類(lèi)等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的管理工作。負責擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。負責擬訂和實(shí)施藥品流通發(fā)展規劃和政策措施。負責行政許可事項服務(wù)工作。負責商務(wù)系統法治工作。負責案件核審、行政復議、行政訴訟等工作。牽頭商貿領(lǐng)域“放管服”改革工作。牽頭系統信訪(fǎng)穩定工作。牽頭處理系統企業(yè)改革遺留問(wèn)題。負責系統社會(huì )治安綜合治理工作。負責系統生態(tài)文明建設工作。牽頭指導和管理商貿行業(yè)協(xié)會(huì )。

            安全監管科:負責指導督促全縣商貿服務(wù)企業(yè)貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規工作。負責制訂安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃。負責限額以上重點(diǎn)商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理,指導其他商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導督促境內投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作。負責商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調查處理。負責組織開(kāi)展全縣商貿行業(yè)安全宣傳教育和培訓。

            市場(chǎng)體系建設科:牽頭擬訂和實(shí)施商貿物流發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿物流改革開(kāi)放、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、流通主體轉型升級、商貿物流經(jīng)濟合作等工作。負責商貿物流重點(diǎn)項目建設工作。負責商圈、商品市場(chǎng)、特色街區等商業(yè)設施和農村流通體系建設工作。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負責擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿領(lǐng)域信息化建設、大數據開(kāi)發(fā)應用和數字商務(wù)有關(guān)工作。負責全縣物流管理工作,負責城鄉物流配送體系建設、電商物流等工作。負責商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境、民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負工作。負責商貿企業(yè)培育工作。負責商貿領(lǐng)域信用體系建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。牽頭商貿行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作。負責農商對接、農商互聯(lián)工作。負責重要產(chǎn)品追溯體系建設工作。

            消費促進(jìn)科:牽頭擬訂和實(shí)施商貿領(lǐng)域促進(jìn)消費的政策措施。負責零售業(yè)、汽車(chē)流通業(yè)、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、轉型升級、品牌培育、市場(chǎng)拓展、設施打造、文化建設、技能技術(shù)培訓和行業(yè)管理等工作,擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃、政策措施。負責現代商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負責“老字號”發(fā)展與保護工作。負責全縣會(huì )展行業(yè)管理。負責擬訂和實(shí)施會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展規劃、政策措施。負責縣內、本縣外出、外地來(lái)墊舉辦的大型展會(huì )的統籌協(xié)調工作。負責組織舉辦全縣重要商貿展會(huì )。負責指導、監督商貿領(lǐng)域各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。

            運行調節科:牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費品和重要商品應急保供預案。牽頭商貿領(lǐng)域統計工作,負責綜合統計監測和綜合運行分析。負責商品供求狀況、價(jià)格信息等調查分析、預測預警和信息引導。負責商貿領(lǐng)域國情國力調查工作。負責落實(shí)重要商品儲備制度。負責突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作。負責組織協(xié)調食用油、肉類(lèi)、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應和市場(chǎng)調節。牽頭負責商貿服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育。

            對外貿易經(jīng)濟科:負責貫徹執行對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規、方針政策。負責擬訂和實(shí)施對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規劃、政策措施。負責對外貿易主體培育、轉型升級、國際市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。負責跨境電子商務(wù)工作。負責進(jìn)出口公平貿易工作。負責外商投資備案協(xié)調工作。負責組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區經(jīng)濟合作。負責本縣與香港、澳門(mén)特別行政區及臺灣地區的經(jīng)貿合作。負責組織實(shí)施本縣“走出去”戰略。負責管理對外援助業(yè)務(wù)。負責商貿領(lǐng)域招商引資。

            (二)、墊江縣商務(wù)委員會(huì )下屬事業(yè)單位

            1、墊江縣商務(wù)行政執法大隊

            內設機構:下設辦公室、法制科、執法監督科等3個(gè)科室。

            主要職責任務(wù):

            商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè)、貿易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車(chē)貿易、外經(jīng)貿等行政執法監督檢查;牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序,受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。

            具體職責任務(wù)

            1)承擔流通領(lǐng)域食品安全行政執法監督檢查工作。

            2)承擔成品油經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。

            3)承擔商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。

            4)承擔舊貨業(yè)行政執法監督檢查工作。

            5)承擔舊電器電子產(chǎn)品流通行政執法監督檢查工作。

            6)承擔再生資源回收業(yè)行政執法監督檢查工作。

            7)承擔散裝水泥行政執法監督檢查工作。

            8)承擔零售商促銷(xiāo)行為行政執法監督檢查工作。

            9)承擔零售商供應商公平交易行政執法監督檢查工作。

            (10)承擔商品零售場(chǎng)所塑料購物袋有償使用行政執法監督檢查工作。

            (11)承擔生活必需品市場(chǎng)供應應急管理行政執法監督檢查工作。

            (12)承擔單用途商業(yè)預付卡行政執法監督檢查工作。

            (13)承擔家電維修服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。

            (14)承擔家庭服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。

            (15)承擔美容美發(fā)業(yè)行政執法監督檢查工作.

            (16)承擔洗染業(yè)行政執法監督檢查工作。

            (17)承擔報廢汽車(chē)回收行政執法監督檢查工作。

            (18)承擔二手車(chē)流通行政執法監督檢查工作。

            19)承擔汽車(chē)品牌銷(xiāo)售行政執法監督檢查工作。

            (20)承擔對外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格行政執法監督檢查工作.

            (21)承擔牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序工作。

            (22)受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。

            2、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心

            主要職責任務(wù):

            貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律、法規和規劃、政策;推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設;負責電子商務(wù)行業(yè)指導、協(xié)調、服務(wù)和日常監督管理。

            具體職責任務(wù):

            (1)承擔電子商務(wù)發(fā)展規劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。

            (2)承擔推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設工作。

            (3)承擔推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò )建設工作。

            (4)承擔推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。

            (5)承擔推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應用工作。

            (6)承擔電子商務(wù)人才培訓統籌及組織實(shí)施指導工作。

            (7)承擔電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實(shí)施指導工作。

            (8)承擔電子商務(wù)行業(yè)統計、監測和分析工作。

            (9)承擔電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。

            (10)承擔電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項資金項目受理、初審及監督實(shí)施工作。

            (11)承擔電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。

            (12)承擔電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導小組日常工作。

            (二)機構設置。

            根據中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機構改革方案〉的通知》墊江委發(fā)〔2019〕2號精神,2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會(huì ),內設機構7個(gè):辦公室、綜合管理科(行政許可服務(wù)科)、安全監管科、市場(chǎng)體系建設科、消費促進(jìn)科、運行調節科、對外貿易經(jīng)濟科;2019年12月商務(wù)行政編制12人,工勤編制1人,實(shí)有公務(wù)員14人,工勤人員1人,聘用人員2人,機關(guān)退休(事業(yè)參保)人員110人。

            墊江縣商務(wù)行政執法大隊,隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì ),2019年12月事業(yè)編制10人,實(shí)有在職職工13人,退休職工6人;內設機構3個(gè):辦公室、法制科、執法監督科。

            墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì ),2019年12月事業(yè)編制10人,實(shí)有在職職工10人,聘用人員2人,未設置內設機構。

            三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2019年度財政獨立核算編制的事業(yè)單位墊江縣商務(wù)行政執法大隊、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。

            (四)機構改革情況。

            根據中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機構改革方案〉的通知》墊江委發(fā)〔2019〕2號精神,2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會(huì ),不涉及財政財務(wù)調整。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2019年度收入總計3,817.84萬(wàn)元,支出總計3,817.84萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,675.21萬(wàn)元、下降30.50%,主要原因是2019年財政撥入2,945.68萬(wàn)元,2018年結轉872.15萬(wàn)元,合計3817.84萬(wàn)元,2019年實(shí)際支出3457.48萬(wàn)元,結轉致2020年支付360.36萬(wàn)元;2019年經(jīng)費比2018年決算數減少1675.21萬(wàn)元,主要是項目經(jīng)費支出比2018年支出下降。

            2.收入情況。2019年度收入合計2,945.68萬(wàn)元,較上年決算數增加489.56萬(wàn)元,增長(cháng)19.93%,主要原因是電子商務(wù)和國際開(kāi)拓項目資金增加。其中:財政撥款收入2,945.68萬(wàn)元,占100.00%;年初結轉和結余872.15萬(wàn)元。

            3.支出情況。2019年度支出合計3,457.48萬(wàn)元,較上年決算數減少230.42萬(wàn)元,下降6.25%,主要原因是儲備糧庫建設項目資金和全國糧食安全工程等項目資金支出減少。其中:基本支出1,203.01萬(wàn)元,占34.79%;項目支出2,254.47萬(wàn)元,占65.21%。

            4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余360.36萬(wàn)元,較上年決算數減少1,444.79萬(wàn)元,下降80.04%,主要原因是財政收回存量資金,機構改革把糧食職能劃給發(fā)改委調整2018年結轉項目資金用途,2018年項目資金結轉在2019年實(shí)施支付,2019年的項目資金結轉減少。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2019年度財政撥款收、支總計3,817.84萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1,675.21萬(wàn)元,下降30.50%。主要原因是機構改革把糧食職能劃給發(fā)改委,電子商務(wù),商貿發(fā)展,國際開(kāi)拓等項目資金減少。

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,453.14萬(wàn)元,較上年決算數減少2.98萬(wàn)元,下降0.12%。主要原因是部分經(jīng)費少量減少。較年初預算數增加757.22萬(wàn)元,增長(cháng)44.65%。主要原因是部分項目資金沒(méi)有納入年初預算,在實(shí)施過(guò)程中增加當年預算。此外,年初財政撥款結轉和結余872.15萬(wàn)元。

            2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,964.93萬(wàn)元,較上年決算數減少722.97萬(wàn)元,下降19.60%。主要原因是項目資金比2018年減少。較年初預算數增加1,269.01萬(wàn)元,增長(cháng)74.83%。主要原因是部分項目資金沒(méi)有納入年初預算,是在2019年中增加的預算。

            3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余360.36萬(wàn)元,較上年決算數減少1,444.79萬(wàn)元,下降80.04%,主要原因是財政收回存量資金,機構改革把糧食職能劃給發(fā)改委調整2018年結轉項目資金用途,2018年項目資金結轉在2019年實(shí)施支付,2019年的項目資金結轉減少。

            4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)一般公共服務(wù)支出1,224.99萬(wàn)元,占41.32%,較年初預算數減少95.57萬(wàn)元,下降7.24%,主要原因是人員減少和項目支出減少。

            2)教育支出2.64萬(wàn)元,占0.09%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是職工培訓教育支出。

            3)文化旅游體育與傳媒支出25.00萬(wàn)元,占0.84%,較年初預算數增加25.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是年初沒(méi)有納入預算,是在年中增加預算支出。

            4)社會(huì )保障與就業(yè)支出365.48萬(wàn)元,占12.33%,較年初預算數增加79.72萬(wàn)元,增長(cháng)27.90%,主要原因是退休人員健康療養費和撫恤費,復退參戰人員生活補助增加。

            5)衛生健康支出47.75萬(wàn)元,占1.61%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是在職退休醫保和醫療墊底門(mén)診費用。

            6)資源勘探信息等支出252.40萬(wàn)元,占8.51%,較年初預算數增加252.40萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是年初沒(méi)有納入預算,年中增加預算支出。

            7)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出457.47萬(wàn)元,占15.43%,較年初預算數增加457.47萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是項目資金沒(méi)有納入年初預算。

            8)住房保障支出39.20萬(wàn)元,占1.32%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是繳納職工住房公積金。

            9)糧油物資儲備支出550.00萬(wàn)元,占18.55%,較年初預算數增加550.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是2018年結轉的項目資金2019年支付。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2019年度一般公共財政撥款基本支出1,203.01萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,043.20萬(wàn)元,較上年決算數增加14.84萬(wàn)元,增長(cháng)1.44%,主要原因是目標考核獎和健康療養費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、其他工資福利、撫恤費、退休生活補助、醫療門(mén)診等費用。公用經(jīng)費159.81萬(wàn)元,較上年決算數增加67.55萬(wàn)元,增長(cháng)73.22%,主要原因是人員費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入492.55萬(wàn)元,較上年決算數增加492.55萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是上年沒(méi)有紅星美凱龍和中農聯(lián)項目,年中紅星美凱龍和中農聯(lián)項目增加資金。本年支出492.55萬(wàn)元,較上年決算數增加492.55萬(wàn)元,增長(cháng)100.00%,主要原因是上年沒(méi)有紅星美凱龍和中農聯(lián)項目,年中紅星美凱龍和中農聯(lián)項目增加資金。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

            2019年度“三公”經(jīng)費支出共計25.07萬(wàn)元,較年初預算數增加0.85萬(wàn)元,增長(cháng)3.51%,主要原因是公務(wù)用車(chē)大修費用增加。較上年支出數減少2.86萬(wàn)元,下降10.24%,主要原因是沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng),支出費用比上年下降。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

            2019年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是用于出國公務(wù)活動(dòng)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數減少3.24萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。

            公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)活動(dòng)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是當年沒(méi)有購車(chē)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是當年沒(méi)有購車(chē),與上年基本持平。

            公務(wù)車(chē)運行維護費14.71萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、縣內業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.91萬(wàn)元,增長(cháng)6.59%,主要原因是公務(wù)用車(chē)大修導致費用增加。較上年支出數增加0.77萬(wàn)元,增長(cháng)5.52%,主要原因是公務(wù)用車(chē)在修導致費用增加。

            公務(wù)接待費10.36萬(wàn)元,主要用于接待接待國內相關(guān)單位到我單位學(xué)習調研、招商引資工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wàn)元,下降0.58%,主要原因是接待減少,與上年決算相比基本持平。較上年支出數減少0.39萬(wàn)元,下降3.63%,主要原因是接待減少,與上年決算相比基本持平。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

            2019年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國內公務(wù)接待136批次1,087人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費95.30元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費4.90萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出61.68萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加4.31萬(wàn)元,增長(cháng)7.51%,主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加導致費用增加。

            此外,本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出3.25萬(wàn)元,較上年決算數增加0.21萬(wàn)元,增長(cháng)6.91%,主要原因是電子商務(wù)會(huì )議費用增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.81萬(wàn)元,較上年決算數減少15.45萬(wàn)元,下降80.22%,主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農村項目人員培訓減少,導致培訓費減少下降。??

            (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額219.68萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出53.74萬(wàn)元、政府采購工程支出22.63萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出143.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額219.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額219.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公用品,項目技術(shù)服務(wù),商貿企業(yè)獎勵采購。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,我委對本部門(mén)6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評6項,涉及資金649.44萬(wàn)元;沒(méi)有委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效評價(jià),從評價(jià)情況來(lái)看,我委在2019年度商貿發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)工作中,嚴格執行專(zhuān)項資金管理使用辦法,規范審批程序,在項目審批中嚴格管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,績(jì)效管理效果良好。

            (二)績(jì)效自評結果

            1.績(jì)效目標自評表

            2019年商貿發(fā)展專(zhuān)項資金執行情況良好,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,規范使用,基本實(shí)現了績(jì)效目標要求,項目完成較好,并且通過(guò)項目建設有效拉動(dòng)了全縣商務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,產(chǎn)生了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

            )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

            )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            )“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            )機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系電話(huà)023-74517931



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