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[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
(一)商務(wù)委員會(huì )主要工作職責
根據中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調整墊江縣商務(wù)委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕41號)精神,按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,調整設置相關(guān)內設機構。調整后,共計設置內設機構7個(gè)。具體設置及主要職責分別是:
辦公室:負責綜合協(xié)調和處理機關(guān)日常政務(wù)。負責黨的建設、意識形態(tài)、機構編制、干部人事、隊伍建設等工作。負責黨務(wù)政務(wù)信息公開(kāi)工作。承擔綜合性會(huì )議的組織工作。負責起草綜合性材料。牽頭負責目標考核工作。牽頭辦理上級機關(guān)交辦事項、人大議案、政協(xié)提案工作。負責機關(guān)和所屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、內部審計等工作。負責專(zhuān)項資金管理工作。負責工青婦等群團工作。負責機關(guān)離退休人員管理,指導所屬單位離退休人員工作。負責機關(guān)后勤保障、保密、檔案管理工作。負責機關(guān)節能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作。負責政務(wù)值班標準化建設工作。承擔商務(wù)修志、年鑒等編纂工作。牽頭商務(wù)調研工作。負責督查、督辦工作。
綜合管理科(行政許可服務(wù)科):負責再生資源回收、舊貨流通、報廢汽車(chē)回收、單用途商業(yè)預付卡等商貿特種行業(yè)及成品油、酒類(lèi)等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的管理工作。負責擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。負責擬訂和實(shí)施藥品流通發(fā)展規劃和政策措施。負責行政許可事項服務(wù)工作。負責商務(wù)系統法治工作。負責案件核審、行政復議、行政訴訟等工作。牽頭商貿領(lǐng)域“放管服”改革工作。牽頭系統信訪(fǎng)穩定工作。牽頭處理系統企業(yè)改革遺留問(wèn)題。負責系統社會(huì )治安綜合治理工作。負責系統生態(tài)文明建設工作。牽頭指導和管理商貿行業(yè)協(xié)會(huì )。
安全監管科:負責指導督促全縣商貿服務(wù)企業(yè)貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規工作。負責制訂安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃。負責限額以上重點(diǎn)商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理,指導其他商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導督促境內投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作。負責商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調查處理。負責組織開(kāi)展全縣商貿行業(yè)安全宣傳教育和培訓。
市場(chǎng)體系建設科:牽頭擬訂和實(shí)施商貿物流發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿物流改革開(kāi)放、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、流通主體轉型升級、商貿物流經(jīng)濟合作等工作。負責商貿物流重點(diǎn)項目建設工作。負責商圈、商品市場(chǎng)、特色街區等商業(yè)設施和農村流通體系建設工作。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負責擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿領(lǐng)域信息化建設、大數據開(kāi)發(fā)應用和數字商務(wù)有關(guān)工作。負責全縣物流管理工作,負責城鄉物流配送體系建設、電商物流等工作。負責商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境、民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負工作。負責商貿企業(yè)培育工作。負責商貿領(lǐng)域信用體系建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。牽頭商貿行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作。負責農商對接、農商互聯(lián)工作。負責重要產(chǎn)品追溯體系建設工作。
消費促進(jìn)科:牽頭擬訂和實(shí)施商貿領(lǐng)域促進(jìn)消費的政策措施。負責零售業(yè)、汽車(chē)流通業(yè)、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、轉型升級、品牌培育、市場(chǎng)拓展、設施打造、文化建設、技能技術(shù)培訓和行業(yè)管理等工作,擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃、政策措施。負責現代商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負責“老字號”發(fā)展與保護工作。負責全縣會(huì )展行業(yè)管理。負責擬訂和實(shí)施會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展規劃、政策措施。負責縣內、本縣外出、外地來(lái)墊舉辦的大型展會(huì )的統籌協(xié)調工作。負責組織舉辦全縣重要商貿展會(huì )。負責指導、監督商貿領(lǐng)域各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。
運行調節科:牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費品和重要商品應急保供預案。牽頭商貿領(lǐng)域統計工作,負責綜合統計監測和綜合運行分析。負責商品供求狀況、價(jià)格信息等調查分析、預測預警和信息引導。負責商貿領(lǐng)域國情國力調查工作。負責落實(shí)重要商品儲備制度。負責突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作。負責組織協(xié)調食用油、肉類(lèi)、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應和市場(chǎng)調節。牽頭負責商貿服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育。
對外貿易經(jīng)濟科:負責貫徹執行對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規、方針政策。負責擬訂和實(shí)施對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規劃、政策措施。負責對外貿易主體培育、轉型升級、國際市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。負責跨境電子商務(wù)工作。負責進(jìn)出口公平貿易工作。負責外商投資備案協(xié)調工作。負責組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區經(jīng)濟合作。負責本縣與香港、澳門(mén)特別行政區及臺灣地區的經(jīng)貿合作。負責組織實(shí)施本縣“走出去”戰略。負責管理對外援助業(yè)務(wù)。負責商貿領(lǐng)域招商引資。
(二)、墊江縣商務(wù)委員會(huì )下屬事業(yè)單位
1、墊江縣商務(wù)行政執法大隊
內設機構:下設辦公室、法制科、執法監督科等3個(gè)科室。
主要職責任務(wù):
商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè)、貿易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車(chē)貿易、外經(jīng)貿等行政執法監督檢查;牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序,受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。
具體職責任務(wù)
(1)承擔流通領(lǐng)域食品安全行政執法監督檢查工作。
(2)承擔成品油經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。
(3)承擔商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。
(4)承擔舊貨業(yè)行政執法監督檢查工作。
(5)承擔舊電器電子產(chǎn)品流通行政執法監督檢查工作。
(6)承擔再生資源回收業(yè)行政執法監督檢查工作。
(7)承擔散裝水泥行政執法監督檢查工作。
(8)承擔零售商促銷(xiāo)行為行政執法監督檢查工作。
(9)承擔零售商供應商公平交易行政執法監督檢查工作。
(10)承擔商品零售場(chǎng)所塑料購物袋有償使用行政執法監督檢查工作。
(11)承擔生活必需品市場(chǎng)供應應急管理行政執法監督檢查工作。
(12)承擔單用途商業(yè)預付卡行政執法監督檢查工作。
(13)承擔家電維修服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。
(14)承擔家庭服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。
(15)承擔美容美發(fā)業(yè)行政執法監督檢查工作.
(16)承擔洗染業(yè)行政執法監督檢查工作。
(17)承擔報廢汽車(chē)回收行政執法監督檢查工作。
(18)承擔二手車(chē)流通行政執法監督檢查工作。
(19)承擔汽車(chē)品牌銷(xiāo)售行政執法監督檢查工作。
(20)承擔對外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格行政執法監督檢查工作.
(21)承擔牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序工作。
(22)受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。
2、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心
主要職責任務(wù):
為電子商務(wù)發(fā)展提供基礎服務(wù)保障,貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律、法規和規劃政策;推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設;負責電子商務(wù)行業(yè)指導、協(xié)調、服務(wù)和日常監督管理。
具體職責任務(wù):
(1)承擔電子商務(wù)發(fā)展規劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。
(2)承擔推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設工作。
(3)承擔推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò )建設工作。
(4)承擔推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。
(5)承擔推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應用工作。
(6)承擔電子商務(wù)人才培訓統籌及組織實(shí)施指導工作。
(7)承擔電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實(shí)施指導工作。
(8)承擔電子商務(wù)行業(yè)統計、監測和分析工作。
(9)承擔電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。
(10)承擔電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項資金項目受理、初審及監督實(shí)施工作。
(11)承擔電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。
(12)承擔電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導小組日常工作。
(二)機構設置
墊江縣商務(wù)委員會(huì )內設機構7個(gè):辦公室、綜合管理科(行政許可服務(wù)科)、安全監管科、市場(chǎng)體系建設科、消費促進(jìn)科、運行調節科、對外貿易經(jīng)濟科;2020年12月商務(wù)委行政編制12人,工勤編制1人,實(shí)有公務(wù)員12人,工勤人員1人,聘用人員2人,公益崗位3人,機關(guān)退休(事業(yè)參保)人員110人。
墊江縣商務(wù)行政執法大隊,隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì ),2020年12月事業(yè)編制10人,實(shí)有在職職工12人,退休職工7人;內設機構3個(gè):辦公室、法制科、執法監督科。
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì ),2020年12月事業(yè)編制10人,實(shí)有在職職工10人,聘用人員2人,未設置內設機構。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣商務(wù)委員會(huì )(本級),下屬事業(yè)單位有墊江縣商務(wù)行政執法大隊、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計3,284.65萬(wàn)元,支出總計3,284.65萬(wàn)元。收支較上年決算數減少533.19萬(wàn)元、 下降14.0%,主要原因是主要原因是2020年財政撥入2271.12萬(wàn)元,2019年結轉1013.53萬(wàn)元,合計3284.65萬(wàn)元,2020年實(shí)際支出3046.55萬(wàn)元,結轉致2021年支付238.1萬(wàn)元;2020年經(jīng)費比2019年決算數減少533.19萬(wàn)元,主要是財政預算經(jīng)費收支比2019年支出下降。
2.收入情況。2020年度收入合計2,271.12萬(wàn)元,較上年決算數減少674.56萬(wàn)元,下降22.9%,主要原因是財政預算經(jīng)費撥入減少。其中:財政撥款收入2,271.12萬(wàn)元,占100.0%;年初結轉和結余1,013.53萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計3,046.55萬(wàn)元,較上年決算數減少410.93萬(wàn)元,下降11.9%,主要原因是財政預算撥入經(jīng)費支出減少。其中:基本支出 1,168.47萬(wàn)元,占38.4%;項目支出1,878.08萬(wàn)元,占61.6%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余238.10萬(wàn)元,較上年決算數減少122.26萬(wàn)元,下降33.9%,主要原因是2019年結轉和結余的資金在2020年支出,2020年結轉和結余減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計3,284.65萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少533.19萬(wàn)元,下降14.0%。主要原因是財政預算撥入經(jīng)費減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,215.39萬(wàn)元,較上年決算數減少237.75萬(wàn)元,下降9.7%。主要原因是項目資金年初預算財政撥款減少。較年初預算數增加194.74萬(wàn)元,增長(cháng)9.6%。主要原因是部分財政撥入資金沒(méi)有納入年初預算,在實(shí)施過(guò)程中增加當年預算。此外,年初財政撥款結轉和結余1,013.53萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,990.82萬(wàn)元,較上年決算數增加25.89萬(wàn)元,增長(cháng)0.9%。主要原因是項目資金當年支出比2019年增加。較年初預算數增加970.17萬(wàn)元,增長(cháng)48.0%。主要原因是部分財政撥入資金沒(méi)有納入年初預算,是在2020年實(shí)施過(guò)程中增加財政撥入資金預算。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余238.10萬(wàn)元,較上年決算數減少122.26萬(wàn)元,下降33.9%,主要原因是2019年結轉的財政撥入資金在2020年實(shí)施過(guò)程中資金支付較多,結轉和結余比2019年減少。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,425.18萬(wàn)元,占47.7%,較年初預算數增加809.76萬(wàn)元,增長(cháng)131.6%,主要原因是多數財政撥入資金沒(méi)有納入年初預算,是在2020年實(shí)施過(guò)程中增加當年預算。
(2)教育支出2.36萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是職工培訓教育費。
(3)文化旅游體育與傳媒支出444.70萬(wàn)元,占14.9%,較年初預算數增加444.70萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算,是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
(4)社會(huì )保障與就業(yè)支出387.10萬(wàn)元,占12.9%,較年初預算數增加93.55萬(wàn)元,增長(cháng)31.9%,主要原因是退休人員增加健康休養費和病故人員增加撫恤費。
(5)衛生健康支出45.08萬(wàn)元,占1.5%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是在職退休醫保和醫療墊底門(mén)診費用。
(6)農林水支出20.00萬(wàn)元,占0.7%,較年初預算數增加20.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算,是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
(7)交通運輸支出3.20萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加3.20萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算,是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
(8)資源勘探信息等支出80.30萬(wàn)元,占2.7%,較年初預算數增加80.30萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算,是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
(9)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出508.87萬(wàn)元,占17.0%,較年初預算數減少519.34萬(wàn)元,下降50.5%,主要原因是該項目資金納入了年初預算,項目正在實(shí)施過(guò)程中,2020年經(jīng)費還沒(méi)有支付,未納入決算支出。
(10)住房保障支出36.02萬(wàn)元,占1.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是繳納職工住房公積金。
(11)糧油物資儲備支出38.00萬(wàn)元,占1.3%,較年初預算數增加38.00萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2019年結轉的項目資金2020年支付,沒(méi)有納入年初預算。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,168.47萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,043.63萬(wàn)元,較上年決算數增加0.43萬(wàn) 元,增長(cháng)0.0%,主要原因是工資調整、目標考核獎和健康療養費變化。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、其他工資福利、撫恤費、退休生活補助、醫療門(mén)診等費用。公用經(jīng)費124.84萬(wàn)元,較上年決算數減少34.97萬(wàn)元,下降21.9%,主要原因是財政預算撥入減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入55.73萬(wàn)元,較上年決算數減少436.82萬(wàn)元,下降88.7%,主要原因是基金項目減少,財政撥款減少。本年支出55.73萬(wàn)元,較上年決算數減少436.82萬(wàn)元,下降88.7%,主要原因是基金項目減少,財政撥款減少。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計20.68萬(wàn)元,較年初預算數減少2.32萬(wàn)元,下降10.1%,主要原因是公務(wù)接待減少。 較上年支出數減少4.39萬(wàn)元,下降17.5%,主要原因是公務(wù)接待減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是2020年沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2020年沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2020年沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng),與上年基本持平。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)活動(dòng)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2020年沒(méi)有購車(chē)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是當年沒(méi)有購車(chē),與上年基本持平。
公務(wù)車(chē)運行維護費14.34萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、縣內業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.84萬(wàn)元,增長(cháng)14.7%,主要原因是減少支出預算編制,公務(wù)活動(dòng)增加支出超過(guò)年初預算。較上年支出數減少0.37萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是商務(wù)執法大隊報廢了一輛車(chē)支出相應減少。
公務(wù)接待費6.35萬(wàn)元,主要用于接待國內相關(guān)單位到我單位學(xué)習調研、招商引資工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預算數減少4.15萬(wàn)元,下降39.5%,主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。較上年支出數減少4.01萬(wàn)元,下降38.7%,主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待109批次704人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費90.16元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費7.17萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出72.12萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、其他交通費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加10.44萬(wàn)元,增長(cháng)16.9%,主要原因是福利費預算增加。
本年度會(huì )議費支出4.14萬(wàn)元,較上年決算數增加0.89萬(wàn)元,增長(cháng)27.4%,主要原因是電子商務(wù)、外貿企業(yè)培訓和石磨豆花會(huì )議活動(dòng)增加。本年度培訓費支出 2.72萬(wàn)元,較上年決算數減少1.09萬(wàn)元,下降28.6%,主要原因是商務(wù)活動(dòng)培訓減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購支出總額358.40萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出182.54萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出175.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額358.40萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 208.70萬(wàn)元,占政府采購支出總額的58.2%。主要用于采購中小企業(yè)云服務(wù),石磨豆花活動(dòng),電子商務(wù)等服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
2020年我委按照項目資金績(jì)效管理辦法,嚴格管理,規范執行,規范審批程序,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,對資金使用進(jìn)行了績(jì)效自評,沒(méi)有開(kāi)展整體績(jì)效評價(jià)。2020年以自評表開(kāi)展績(jì)效自評項目五個(gè),涉及市縣項目資金使用2116.03萬(wàn)元,實(shí)際支出1878.08萬(wàn)元,預算執行率88.8%,結轉致2021年項目支出237.96萬(wàn)元。2020年沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效自評表
2020年項目資金績(jì)效目標自評表
填報單位: 墊江縣商務(wù)委員會(huì )
項目名稱(chēng) |
疫情房租減免、企業(yè)貼息補助 |
自評總分(分) |
95 | |||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
聯(lián)系人 |
||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年預算數年初(年初預算加上追加、追減數) |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分 | |||
年度總金額 |
91.22 |
91.22 |
100% |
10 | ||||
其中:財政資金 |
91.22 |
91.22 |
100% |
/ | ||||
其他資金 |
/ | |||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
應對疫情服務(wù)企業(yè)、促進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)。 |
完成對企業(yè)疫情房租減免、促進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)、完成對小微企業(yè)貸款貼息補助,惠及企業(yè)和個(gè)體32個(gè)。 | |||||||
績(jì)效指標 |
指標內容 |
指標名稱(chēng) |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數% |
權重 |
得分 | |
產(chǎn)出(50分) ???-數量指標1 |
疫情補助 |
撥付100% |
100% |
100% |
25 |
25.00 | ||
-數量指標2 |
企業(yè)個(gè)數 |
32家 |
100% |
100% |
25 |
25.00 | ||
…… |
||||||||
-質(zhì)量指標 |
||||||||
-成本指標 |
||||||||
-時(shí)效指標 |
||||||||
效益指標(30分) ???????????-經(jīng)濟效益 |
促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展 |
增長(cháng)5% |
80% |
80% |
15 |
12.00 | ||
-社會(huì )效益 |
復工復產(chǎn) |
復產(chǎn)100% |
100% |
100% |
15 |
15.00 | ||
-生態(tài)效益 |
||||||||
-可持續影響 |
||||||||
滿(mǎn)意度指標(10分) |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
80 |
80 |
80% |
10 |
8.00 | ||
績(jì)效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||
二、整改措施: | ||||||||
填表人:左祥明 ?聯(lián)系方式:74517931 ?主要領(lǐng)導簽字:田洪武 ???財政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn): |
2.績(jì)效自評報告或案例
2020年沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià),通過(guò)自查,嚴格執行專(zhuān)項資金管理使用辦法,沒(méi)有發(fā)現資金截留、挪用等違規違紀行為發(fā)生,沒(méi)有發(fā)生群眾舉報、新聞媒體曝光等違規違紀情況。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
2020年商貿發(fā)展項目資金執行情況良好,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,規范使用,基本實(shí)現了績(jì)效目標要求,資金使用和項目實(shí)施上沒(méi)有違規違紀問(wèn)題,項目完成較好,并且通過(guò)項目建設有效拉動(dòng)了全縣商務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,產(chǎn)生了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系電話(huà)023-74517931
附表:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、機構運行信息表
9、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表一
收入支出決算總表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,215.39 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,425.18 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
55.73 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2.36 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
444.70 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
387.10 |
九、衛生健康支出 |
45.08 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
20.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
3.20 | ||
十四、資源勘探信息等支出 |
80.30 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
508.87 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
36.02 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
38.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55.73 | ||
本年收入合計 |
2,271.12 |
本年支出合計 |
3,046.55 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
1,013.53 |
年末結轉和結余 |
238.10 |
總計 |
3,284.65 |
總計 |
3,284.65 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
表二
收入決算表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
項 ???????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
合計 |
2,271.12 |
2,271.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
990.05 |
990.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商貿事務(wù) |
989.76 |
989.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政運行 |
336.25 |
336.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引資 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
334.63 |
334.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
275.48 |
275.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
252.50 |
252.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
252.50 |
252.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070113 |
旅游宣傳 |
252.50 |
252.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
327.77 |
327.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
292.45 |
292.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
48.03 |
48.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
220.40 |
220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通運輸支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路運輸 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
80.31 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
80.31 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150806 |
減免房租補貼 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
458.10 |
458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
278.70 |
278.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
278.70 |
278.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
179.40 |
179.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
179.40 |
179.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
55.73 |
55.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
55.73 |
55.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340201 |
減免房租補貼 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340204 |
援企穩崗補貼 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
表三
支出決算表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
項 ?????????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 |
3,046.55 |
1,168.47 |
1,878.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,425.18 |
714.74 |
710.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商貿事務(wù) |
1,424.89 |
714.74 |
710.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政運行 |
349.75 |
349.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
366.51 |
0.00 |
366.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引資 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
364.99 |
364.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
314.64 |
0.00 |
314.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
444.70 |
0.00 |
444.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
444.70 |
0.00 |
444.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070113 |
旅游宣傳 |
444.70 |
0.00 |
444.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
387.10 |
370.25 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
351.78 |
351.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
48.03 |
48.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
48.85 |
48.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
254.90 |
254.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
35.32 |
18.47 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
16.85 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通運輸支出 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路運輸 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150806 |
減免房租補貼 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
78.34 |
0.00 |
78.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
508.87 |
0.00 |
508.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
365.37 |
0.00 |
365.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
365.37 |
0.00 |
365.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
143.50 |
0.00 |
143.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
143.50 |
0.00 |
143.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222 |
糧油物資儲備支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22204 |
糧油儲備 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2220403 |
儲備糧(油)庫建設 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
55.73 |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
55.73 |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340201 |
減免房租補貼 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340204 |
援企穩崗補貼 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
表四
財政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
項 ???目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
2,215.39 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,425.18 |
1,425.18 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
55.73 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
444.70 |
444.70 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
387.10 |
387.10 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛生健康支出 |
45.08 |
45.08 |
0.00 |
0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
508.87 |
508.87 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
2,271.12 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
1,013.53 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55.73 |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1,013.53 |
本年支出合計 |
3,046.55 |
2,990.82 |
55.73 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
238.10 |
238.10 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
總計 |
3,284.65 |
總計 |
3,284.65 |
3,228.92 |
55.73 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
表五
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
項 ????????目 |
年初結轉結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
1,013.53 |
2,215.39 |
2,990.82 |
1,168.47 |
1,822.35 |
238.10 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
435.27 |
990.05 |
1,425.18 |
714.74 |
710.44 |
0.14 |
20113 |
商貿事務(wù) |
435.27 |
989.76 |
1,424.89 |
714.74 |
710.15 |
0.14 |
2011301 |
行政運行 |
13.50 |
336.25 |
349.75 |
349.75 |
0.00 |
0.00 |
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
352.11 |
14.40 |
366.51 |
0.00 |
366.51 |
0.00 |
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
30.50 |
334.63 |
364.99 |
364.99 |
0.00 |
0.14 |
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
39.16 |
275.48 |
314.64 |
0.00 |
314.64 |
0.00 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓支出 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
192.20 |
252.50 |
444.70 |
0.00 |
444.70 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
192.20 |
252.50 |
444.70 |
0.00 |
444.70 |
0.00 |
2070113 |
旅游宣傳 |
192.20 |
252.50 |
444.70 |
0.00 |
444.70 |
0.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
59.34 |
327.77 |
387.10 |
370.25 |
16.85 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
59.34 |
292.45 |
351.78 |
351.78 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
48.03 |
48.03 |
48.03 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.84 |
24.02 |
48.85 |
48.85 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
34.50 |
220.40 |
254.90 |
254.90 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
18.47 |
16.85 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
0.00 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
0.00 |
17.76 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農林水支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
214 |
交通運輸支出 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
21401 |
公路水路運輸 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
80.31 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
0.00 |
80.31 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
2150806 |
減免房租補貼 |
0.00 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
0.00 |
78.34 |
78.34 |
0.00 |
78.34 |
0.00 |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
238.72 |
458.10 |
508.87 |
0.00 |
508.87 |
187.96 |
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
184.62 |
278.70 |
365.37 |
0.00 |
365.37 |
97.96 |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
184.62 |
278.70 |
365.37 |
0.00 |
365.37 |
97.96 |
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
54.10 |
179.40 |
143.50 |
0.00 |
143.50 |
90.00 |
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
54.10 |
179.40 |
143.50 |
0.00 |
143.50 |
90.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
36.02 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
36.02 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
36.02 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
222 |
糧油物資儲備支出 |
88.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
50.00 |
22204 |
糧油儲備 |
88.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
50.00 |
2220403 |
儲備糧(油)庫建設 |
88.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
50.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 |
表六
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
703.81 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
124.84 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
152.76 |
30201 |
辦公費 |
6.39 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
48.98 |
30202 |
印刷費 |
0.28 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
43.75 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績(jì)效工資 |
186.68 |
30205 |
水費 |
0.34 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
48.03 |
30206 |
電費 |
3.57 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
48.85 |
30207 |
郵電費 |
5.62 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
45.08 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
4.74 |
30211 |
差旅費 |
25.98 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
36.02 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
6.08 |
30213 |
維修(護)費 |
1.37 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
82.83 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
339.81 |
30215 |
會(huì )議費 |
1.03 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
2.36 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.83 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
36.95 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
259.80 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
7.48 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
20.70 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
3.95 |
30229 |
福利費 |
15.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
14.34 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
10.33 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
31.63 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,043.63 |
公用經(jīng)費合計 |
124.84 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
表七
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
項 ????????????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
0.00 |
55.73 |
55.73 |
0.00 |
55.73 |
0.00 | |
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
55.73 |
55.73 |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
0.00 |
55.73 |
55.73 |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
2340201 |
減免房租補貼 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
2340204 |
援企穩崗補貼 |
0.00 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
表八
機構運行信息表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
項 ?目 |
預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
72.12 |
(一)支出合計 |
23.00 |
20.68 |
(一)行政單位 |
72.12 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
12.50 |
14.34 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
2 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
12.50 |
14.34 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
10.50 |
6.35 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
6.35 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
2 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
0 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
0 |
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
2 |
(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) |
0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
109 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
358.40 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
704 |
1.政府采購貨物支出 |
182.54 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
175.86 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
358.40 |
二、會(huì )議費 |
— |
4.14 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
208.70 |
三、培訓費 |
— |
2.72 |
||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 |
表九
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) ????????2020年 ??????????????????單位:萬(wàn)元
項 ??????????????????目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 |