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            [ 索引號 ] 11500231MB1938586F/2023-00011 [ 發(fā)文字號 ]
            [ 主題分類(lèi) ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類(lèi) ] 財政
            [ 發(fā)布機構 ] 墊江縣退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
            [ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-09

            墊江縣退役軍人服務(wù)中心 2023年單位預算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            1、協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉接和檔案移交工作,推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織,配合組織部門(mén)做好教育管理工作。

            2、協(xié)助做好退役軍人來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、接待辦理、心理疏導、權益咨詢(xún)、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作。

            3、協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人的事務(wù)性服務(wù)工作。

            4、協(xié)助開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。

            5、負責提供就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)和政策咨詢(xún),協(xié)助做好職業(yè)教育和技能培訓等工作。

            6、承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì )、推介會(huì )、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng )業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。

            (二)單位構成

            墊江縣退役軍人服務(wù)中心為縣政府工作部門(mén),機構規格:事業(yè)副科級。

            二、單位收支總體情況

            (一)收入預算:2023年年初預算數343.56萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款343.56萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加35.14萬(wàn)元,主要原因是部分退役士兵社保接續項目經(jīng)費撥款增加35.14萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2023年年初預算數343.56萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0.39萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出332.12萬(wàn)元,衛生健康支出5.03萬(wàn)元,住房保障支出6.02萬(wàn)元;支出較去年增加35.14萬(wàn)元,主要是基本支出減少2.26萬(wàn)元,項目支出增加37.4萬(wàn)元。

            三、單位預算情況說(shuō)明

            2023年一般公共預算財政撥款收入343.56萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出343.56萬(wàn)元,比2022年增加35.14萬(wàn)元。其中:基本支出134.72萬(wàn)元,比2022年減少2.26萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)艱苦奮斗,厲行節約的精神,嚴控一般性支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出208.84萬(wàn)元,比2022年增加37.4萬(wàn)元,主要原因是部分退役士兵社保接續項目經(jīng)費撥款增加,主要用于部分退役士兵社保接續項目工作。

            2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2023年“三公”經(jīng)費預算0.7萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2022年一致;公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元,2022年一致;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,2022年一致;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2022年一致。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款208.84萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202212月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。

            六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

            (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉老師 聯(lián)系方式:023-81869599

            附表:1.財政撥款收支總表

            2.一般公共預算財政撥款支出預算表

            3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

            4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            5.政府性基金預算支出表

            6.部門(mén)收支總表

            7.部門(mén)收入總表

            8.部門(mén)支出總表

            9.政府采購明細表

            10.2023年項目績(jì)效目標表

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